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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,工業(yè)企業(yè)核算成本時,分配的職工薪酬是11677.5 但是,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品時,結(jié)轉(zhuǎn)的直接人工費(fèi)確是15017.59 這是因?yàn)橛猩显碌脑诋a(chǎn)品成本含在里面。這樣結(jié)轉(zhuǎn)出來的生產(chǎn)成本是負(fù)數(shù),請問這樣有沒有問題 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接材料(負(fù)數(shù)) 直接人工(負(fù)數(shù)) 制造費(fèi)用(負(fù)數(shù))



您好!其實(shí)上月的,應(yīng)該上月就結(jié)轉(zhuǎn)。不是到這月結(jié)轉(zhuǎn)啊
2022 05/11 15:33

84784954 

2022 05/11 15:41
上個月的是在產(chǎn)品所以沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后歸集到這個月的生產(chǎn)成本只和。再次分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)。所以導(dǎo)致生產(chǎn)成本為負(fù)數(shù)

宋生老師 

2022 05/11 15:43
你好!如果確實(shí)是這樣,你就當(dāng)負(fù)數(shù)吧。不過這種本身操作不對

84784954 

2022 05/11 15:44
那請問該如何操作?在產(chǎn)品也需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?

宋生老師 

2022 05/11 15:48
你好!是的。你做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就好了。只是我覺得奇怪,你上個月不結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)表怎么平

84784954 

2022 05/11 15:50
老師不知道你是不是沒懂起我的意思,上個月完工成本是結(jié)轉(zhuǎn)了的,只有部分未完工的沒有結(jié)轉(zhuǎn)。上個月沒有完工的是不是應(yīng)該在這個月加上新的成本一起核算?

宋生老師 

2022 05/11 15:52
你好!你現(xiàn)在是從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品是吧?

84784954 

2022 05/11 15:58
對的老師。

宋生老師 

2022 05/11 15:59
你好!那你應(yīng)該上月就結(jié)轉(zhuǎn),至少賬上要結(jié)轉(zhuǎn)。生產(chǎn)成本不能有余額

84784954 

2022 05/11 16:03
完工成本,和未完工成本都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩寫下分錄?

宋生老師 

2022 05/11 16:06
你好!是的。分錄還是一樣,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本。
要做這步分錄,不然報(bào)表平不了
