問題已解決
以前年度都為虧損,本年度預(yù)繳有企業(yè)所得稅,且本年度為虧損,不想退稅,匯算清繳怎么填報



你好
進入填報表單,勾選納稅調(diào)整項目明細(xì)表。
進入納稅調(diào)整項目明細(xì)表,在表格最后一欄填寫退稅相應(yīng)的所得稅額。
這里不是直接填寫退稅的金額,需要反算成所得稅納稅額。
填寫好后返回到匯算清繳主表,本年應(yīng)補退稅的稅額就會變成0,這樣就不需要退稅了。
2022 05/11 15:41

84785028 

2022 05/11 15:43
老師,以前年度連續(xù)4年有虧損

王超老師 

2022 05/11 15:45
是的,那么這樣操作就不會退稅了

84785028 

2022 05/11 15:47
已填,但是系統(tǒng)自動彌補以前年度虧損

84785028 

2022 05/11 15:47
這怎么調(diào)

王超老師 

2022 05/11 15:49
那么就不會有退稅了阿
