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問(wèn)題已解決

公司購(gòu)進(jìn)一輛貨車(chē)現(xiàn)因其他原因需要將該車(chē)輛過(guò)戶(hù)給集團(tuán)內(nèi)一家子公司,購(gòu)進(jìn)時(shí)未作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣(2022年4月采購(gòu)的車(chē)輛,因公司主營(yíng)業(yè)務(wù)免征增值稅,故未抵扣),現(xiàn)在過(guò)戶(hù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)出公司是怎么進(jìn)行稅務(wù)處理,是把進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證呢在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢還是按照銷(xiāo)售舊貨的行為按照3%的減征1%后按照2%繳納增值稅呢

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/12 18:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下你之前的這個(gè)發(fā)票,在勾選平臺(tái)里面還顯示著嗎?如果是的話(huà)直接選擇不抵扣,勾選直接加稅合計(jì)做賬就可以的,然后你銷(xiāo)售出去,按照3%給他開(kāi)普通發(fā)票,按照2%來(lái)交增值稅。
2022 05/12 18:05
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