問題已解決
有銷項有進項有上月留底,還有進項稅額轉(zhuǎn)出,這月交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄呀?



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
你看一下你的轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額還是貸方有余額?
2022 05/13 09:00

84785017 

2022 05/13 09:13
老師也就是說全部是通過應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅來過渡對吧?那我直接做一筆借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再借:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值 或者借應交稅費未交增值貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值可以不?

郭老師 

2022 05/13 09:13
可以的,可以這么做的。
