當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,當(dāng)月負(fù)擔(dān)的支出,當(dāng)月支付的款項(xiàng),對方在次月開的發(fā)票,我的費(fèi)用在哪個月確認(rèn)呢?



你好,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,你應(yīng)該在次月確定費(fèi)用。
2022 05/13 09:10

84784994 

2022 05/13 09:11
根據(jù)開票日期嗎

84784994 

2022 05/13 09:12
那我在支付當(dāng)月已經(jīng)確認(rèn)費(fèi)用了,現(xiàn)在做紅沖處理再重新根據(jù)發(fā)票入賬嗎

李霞老師 

2022 05/13 09:15
嗯,你好同學(xué)對的,因?yàn)樵凼瞧髽I(yè)的話,一般按權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬的,所以什么時候收到發(fā)票,什么時候做賬。

84784994 

2022 05/13 09:18
前期付款都做預(yù)付處理,

84784994 

2022 05/13 09:19
那我的已經(jīng)跨季度了,財(cái)務(wù)報表已經(jīng)報送了,怎么處理呢

李霞老師 

2022 05/13 09:21
你好,同學(xué),那你可以在第二季度的時候做一個紅沖的憑證,然后再按照發(fā)票重新做賬就可以了。
