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問題已解決

老師如果在一個征期內發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯或者退貨,夸月了一正一負開了發(fā)票,可以不用做賬務處理嘛

84784966| 提問時間:2022 05/13 11:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!不行了。因為這樣期末對不上
2022 05/13 11:27
84784966
2022 05/13 11:29
還是得正常根據(jù)發(fā)票做賬務處理?
宋生老師
2022 05/13 11:33
你好!是的。就是這個意思
84784966
2022 05/13 11:38
我們是民非企業(yè),3月開了張1000 元發(fā)票沒收到錢做漏了,我們沒有無票收入,增值稅根據(jù)開票金額申報的沒稅款,企業(yè)所得稅都沒有稅款,我想做不成了,收入費用沒變化,現(xiàn)在5月份開具紅沖發(fā)票時直接做開票時和紅沖時的賬務處理,第一季度的申報表也不用重新更正了,可以嗎
宋生老師
2022 05/13 11:42
你好!可以的??梢赃@樣
84784966
2022 05/13 12:00
夸了季度的紅沖發(fā)票這樣操作會有風險嘛,我是擔心夸了季度才紅沖發(fā)票這樣操作會有風險,仔細想想企業(yè)所得稅預交以后還要匯算清繳,我總收入和總費用沒影響,又覺得可以這樣操作,感覺自己好糾結呀
宋生老師
2022 05/13 12:04
你好!這個沒事的。正規(guī)做法就是紅沖
84784966
2022 05/13 12:38
我還想咨詢老師紅沖發(fā)票時才一起做開具發(fā)票時和紅沖發(fā)票時的賬務處理這個有風險嘛?
宋生老師
2022 05/13 13:48
你好!不行的。你現(xiàn)在已經(jīng)開了發(fā)票,就要先做。然后紅沖,再做沖紅的分錄
84784966
2022 05/13 20:56
老師那反到3月把開票的賬務做了嘛,還是可以在做4月時把這筆開票時的賬務做了,5月開具紅沖時再做紅沖時的賬務處理
宋生老師
2022 05/13 21:09
您好!這個票本身你是幾月開的?
宋生老師
2022 05/13 21:09
一開始開的藍字是幾月
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