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問題已解決

老師 請問后面來票 沖回之前暫估成本 怎么做分錄

84785018| 提問時間:2022 05/13 17:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
做原來暫估時相反的分錄。
2022 05/13 17:26
84785018
2022 05/13 17:32
金額做來票的金額吧?
84785018
2022 05/13 17:32
只需要做一筆沖回就可以了
玲老師
2022 05/13 17:35
沖回按暫估的金額,然后再按發(fā)票入賬。
84785018
2022 05/13 17:58
來的票沒有暫估那么多 而且對方?jīng)]有按照我付款的金額來票 對方是一總來的票 還少了 后面慢慢補(bǔ)齊
玲老師
2022 05/13 17:58
。那就按回來發(fā)票的金額紅沖。后面再把發(fā)票補(bǔ)齊就行。
84785018
2022 05/13 18:01
我之前付款做的 借 應(yīng)付帳款 貸 銀行存款 暫估成本做的 借 庫存商品 貸 應(yīng)付帳款 結(jié)轉(zhuǎn)成本做的 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 后面來部分票 沖回怎么做分錄?
玲老師
2022 05/13 18:04
把庫存商品和成本這個分錄做相反,分錄就紅沖了。然后按發(fā)票入賬。
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