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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個(gè)月的無票收入這個(gè)月又開了票怎么處理



你好,借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
再做一筆正數(shù)分錄就可以了
2022 05/14 10:18

84784987 

2022 05/14 10:19
那增值稅報(bào)表怎么做?

劉艷紅老師 

2022 05/14 10:20
不用做呀,一正一負(fù)不是抵掉了嗎,這個(gè)月又不要交稅

84784987 

2022 05/14 10:24
不是啊,增值稅報(bào)表上月填了無票收入,這個(gè)月是不是要在無票收入那里填一個(gè)負(fù)數(shù)呢

劉艷紅老師 

2022 05/14 10:26
你這個(gè)月開了票,不是要做一筆負(fù)數(shù)嗎,然后再做一筆正數(shù)分錄,等于這個(gè)月開了票不需要交稅呀

84784987 

2022 05/14 10:26
我說的是電子稅務(wù)局里面增值稅報(bào)表

劉艷紅老師 

2022 05/14 10:27
也不用操作呀,你上個(gè)月交了稅,這個(gè)月開了票就不需要交了,

84784987 

2022 05/14 10:29
那這個(gè)月有票收入不就多了嗎?包含了上月的無票收入不是嗎?不就重復(fù)繳稅了嗎

劉艷紅老師 

2022 05/14 10:30
你這個(gè)月先把上個(gè)月的無票收入那筆分錄沖紅,再做一筆開票的正數(shù),不就不用交了嗎?

84784987 

2022 05/14 10:31
老師,您報(bào)過增值稅報(bào)表嗎

劉艷紅老師 

2022 05/14 10:34
報(bào)過呀,你上個(gè)月不是報(bào)了無票收入做了這個(gè)分錄嗎
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)月你先把上個(gè)月那筆
借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)數(shù))
開了票就做筆
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)月開的就不需要交稅了呀,沒有重復(fù)交稅呀

84784987 

2022 05/14 10:41
這個(gè)是賬務(wù)處理,我想確定的是,增值稅報(bào)表上面填寫的時(shí)候是不是在無票收入一欄填寫負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 

2022 05/14 10:43
如果不做負(fù)數(shù)分錄,你就可以寫個(gè)負(fù)數(shù),如果做了負(fù)數(shù)分錄,就不需要寫
