問題已解決
簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付在職職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費2350元。做一下會計分錄。



你好
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費
借:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 , ????貸:銀行存款
2022 05/14 11:56

84785034 

2022 05/14 12:29
能不能做一個分錄?

鄒老師 

2022 05/14 12:30
你好,需要做一筆計提,一筆支付分錄才是的?

84785034 

2022 05/14 12:30
能把這兩個分錄合并在一起。

鄒老師 

2022 05/14 12:31
你好
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費
借:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 , ????貸:銀行存款
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84785034 

2022 05/14 12:55
那你這樣說,那怎么做記賬憑證呢?

鄒老師 

2022 05/14 14:43
你好
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費
借:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 , ????貸:銀行存款
就是這樣做記賬憑證啊,一筆計提,一筆支付?
