問題已解決
老師,匯算清繳21年度結束后補繳了所得稅,這個分錄應該怎么寫



計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
補交稅款時
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2022 05/14 15:41

84785000 

2022 05/14 15:48
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

2022 05/14 15:50
不客氣,很高興幫你解答

84785000 

2022 05/14 15:51
老師,賬上沒有以前年度損益調整科目,自己添加應該是添加到資產(chǎn)類,還是損益類,還是什么別的類別

劉艷紅老師 

2022 05/14 15:58
可以直接計到利潤分配-未分配里面

84785000 

2022 05/14 16:02
老師,分錄計提時寫成借 利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅,不交稅款時 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款嗎

劉艷紅老師 

2022 05/14 16:04
可以的,就是你這樣寫的

84785000 

2022 05/14 16:23
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

2022 05/14 16:37
不客氣,很高興幫你解答
