問題已解決
暫估的成本跨季度取得發(fā)票會影響企業(yè)所得稅的分錄嗎?



您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2022 05/14 19:18

84785003 

2022 05/14 20:42
我去年一月份暫估借原材料20萬,貸應(yīng)付賬款暫估20萬,借生產(chǎn)成本20萬,貸原材料;借庫存商品20萬,貸:生產(chǎn)成本20萬,借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸庫存商品20萬,跨年收到發(fā)票是30萬,現(xiàn)在分錄怎么寫?會涉及到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄?

84785003 

2022 05/14 20:42
老師看這個新問題

bamboo老師 

2022 05/14 20:46
請問30萬的材料全部領(lǐng)用 生產(chǎn)為產(chǎn)品完工對外出售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
公海您又另外提問了?

84785003 

2022 05/14 20:47
對的,你看我寫的分錄老師

bamboo老師 

2022 05/14 20:48
分錄您寫的我看見了
問剩下的10萬是不是也領(lǐng)用 生產(chǎn)為產(chǎn)品完工對外出售結(jié)轉(zhuǎn)成本了

84785003 

2022 05/14 20:49
對的,當(dāng)時暫估少了

bamboo老師 

2022 05/14 20:52
借:原材料? -20,
貸:應(yīng)付賬款暫估-20,
借:生產(chǎn)成本-20,
貸:原材料;-20
借:庫存商品-20,
貸:生產(chǎn)成本-20,
借:利潤分配未分配利潤-20,
貸:庫存商品-20
請問單位用什么會計準(zhǔn)則?

84785003 

2022 05/14 20:52
會計準(zhǔn)則

bamboo老師 

2022 05/14 20:54
借:原材料? -20,
貸:應(yīng)付賬款暫估-20,
借:生產(chǎn)成本-20,
貸:原材料;-20
借:庫存商品-20,
貸:生產(chǎn)成本-20,
借:以前年度損益調(diào)整-20,
貸:庫存商品-20
根據(jù)收到發(fā)票
借:原材料?30,
貸:應(yīng)付賬款 30,
借:生產(chǎn)成本30,
貸:原材料30
借:庫存商品30
貸:生產(chǎn)成本30
借:以前年度損益調(diào)整 30,
貸:庫存商品 30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸;以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

84785003 

2022 05/14 20:56
這個應(yīng)交稅費(fèi)去哪里申報?

bamboo老師 

2022 05/14 20:57
電子稅務(wù)局里面申報的啊

84785003 

2022 05/14 20:58
申報幾月份的數(shù)據(jù)呢?

bamboo老師 

2022 05/14 20:59
匯算清繳的時候填表納稅調(diào)整啊

84785003 

2022 05/14 21:01
在納稅調(diào)整表哪里調(diào)整?小白,不好意思了老師,您給我寫的這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅這個分錄是匯繳以后再寫的,還是來暫估發(fā)票的時候就寫這個稅費(fèi)分錄

bamboo老師 

2022 05/14 21:02
寫的這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅這個分錄是匯繳以后再寫的
納稅調(diào)整項目明細(xì)表 扣除類 其他欄次里面 納稅調(diào)減

84785003 

2022 05/14 21:02
好的,謝謝老師明白了

bamboo老師 

2022 05/14 21:03
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
