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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度的把本應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款的記入了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在該怎么調(diào)整



您好
請(qǐng)問(wèn)是貸方還是借方
2022 05/15 07:21

84785041 

2022 05/15 07:24
老師是貸方(公司向股東借款)

bamboo老師 

2022 05/15 07:26
貸 其他應(yīng)收款 貸方紅字
貸 其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字

84785041 

2022 05/15 07:31
老師我有好幾筆是這樣,我是要逐筆這樣做嗎?還是在其他應(yīng)收款的余額一筆做了

bamboo老師 

2022 05/15 07:36
如果是同一人 合并做一筆分錄就好了

84785041 

2022 05/15 09:08
老師好,在問(wèn)一下若是 借方 是否還是同上面分錄一樣調(diào)嗎?

bamboo老師 

2022 05/15 09:08
在借方的話
借:其他應(yīng)付款 借方紅字
借:其他應(yīng)收款 借方藍(lán)字

84785041 

2022 05/15 09:11
好的,謝謝

bamboo老師 

2022 05/15 09:26
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!
