問題已解決
去年4月購買的固定資產(chǎn),已計提折舊,款末付,今年做退票,如何做帳務處理



同學,你好
借:固定資產(chǎn) 負數(shù)
貸:預付賬款 負數(shù)
2022 05/15 15:20

84784984 

2022 05/15 15:22
款未付,已計提折舊部分不用管了,對嗎?固定資產(chǎn)沖原值嗎?

小菲老師 

2022 05/15 15:23
同學,你好
折舊部分也需要紅沖

84784984 

2022 05/15 15:25
用以前年度損益還是累計折舊負數(shù)

小菲老師 

2022 05/15 15:27
同學,你好
累計折舊負數(shù)

84784984 

2022 05/15 17:33
分錄如何做

小菲老師 

2022 05/15 17:58
同學,你好
借:管理費用 負數(shù)
貸:累計折舊 負數(shù)
