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實(shí)務(wù)
問題已解決
銀行開完手續(xù)費(fèi)發(fā)票,匯算清繳應(yīng)該在哪里填這個(gè)數(shù)據(jù)?。?/p>



您好
取得手續(xù)費(fèi)發(fā)票 請問有沒有入賬
2022 05/15 16:08

84784948 

2022 05/15 16:11
還沒有,我都是每個(gè)月直接用銀行回單入帳,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,就沒有別的了

bamboo老師 

2022 05/15 16:12
那匯算清潔不需要單獨(dú)填寫了 發(fā)票附在前面分錄后就好了

84784948 

2022 05/15 16:13
他開發(fā)票是每筆開一次嗎?

bamboo老師 

2022 05/15 16:15
不是的 有的銀行是季度開具一次 有的是年度開具一次

84784948 

2022 05/15 16:16
如果年度開具一次,2021年的就要放到2021年的憑證里是吧?

bamboo老師 

2022 05/15 16:17
是的 正常就放到2021年的憑證里

84784948 

2022 05/15 16:17
那開了手續(xù)費(fèi)發(fā)票記賬怎么記???

bamboo老師 

2022 05/15 16:18
您前面手續(xù)費(fèi)入賬了 沒有發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 不要再入賬了啊
您是專票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

84784948 

2022 05/15 16:20
前面手續(xù)費(fèi)入帳了,只是回單入帳,沒有開發(fā)票

bamboo老師 

2022 05/15 16:21
那把發(fā)票附在后面就好了 不要再入賬了

84784948 

2022 05/15 16:25
我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)就是和其他可以抵扣的費(fèi)用一樣,當(dāng)期有增值稅可以抵扣增值稅,沒有增值稅就抵扣所得稅,但是前提必須是要取得手續(xù)費(fèi)發(fā)票,做抵扣分錄才能進(jìn)行相應(yīng)的抵扣?

bamboo老師 

2022 05/15 16:26
您是小規(guī)模納稅人 不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接發(fā)票附在去年財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄后面就好

bamboo老師 

2022 05/15 16:27
取得手續(xù)費(fèi)發(fā)票 才可以在企業(yè)所得稅前扣除

84784948 

2022 05/15 16:32
小規(guī)模就不存在抵扣這一說?開具專票,有多少增值稅交多少增值稅就行了?

bamboo老師 

2022 05/15 16:32
小規(guī)模就不存在增值稅抵扣這一說
開具專票,有多少增值稅交多少增值稅就行 是的

84784948 

2022 05/15 16:35
一般納稅人購買稅控器具可以抵減增值稅,小規(guī)模納稅人購買稅控器具就只是花錢了,不能抵減任何稅,企業(yè)所得稅也不能抵減?

bamboo老師 

2022 05/15 16:46
小規(guī)模納稅人購買稅控器具跟一般納稅人一樣 全額抵扣增值稅

84784948 

2022 05/15 16:47
但是取得手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,一般納稅人可以抵扣,小規(guī)模納稅人不能抵扣?

bamboo老師 

2022 05/15 16:48
取得手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,一般納稅人可以抵扣,小規(guī)模納稅人不能抵扣 是的
