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問題已解決

老師,我們21年付給別的公司的利息,錢付了,因為對方?jīng)]開發(fā)票,我們掛的往來,22年4月對方開了發(fā)票,我們匯算清繳時該怎么做呢

84784966| 提問時間:2022 05/16 09:43
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你21年賬務(wù)處理怎么處理的
2022 05/16 09:43
84784966
2022 05/16 09:45
21年掛的往來,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
小惑老師
2022 05/16 09:47
那你應(yīng)該21年處理為費用,要不修改21年賬,要不用以前年度損益調(diào)整科目
84784966
2022 05/16 09:49
22年4月做賬就用的以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做21年匯算清繳那這塊改怎么做
小惑老師
2022 05/16 10:16
你先要調(diào)整21年財務(wù)報表,按照調(diào)整21年財務(wù)報表填寫匯算數(shù)據(jù),就是你利潤表包括這筆費用
84784966
2022 05/16 10:19
那就是還得去稅務(wù)局修改21年的利潤表,然后按照正常的匯算做就行吧
小惑老師
2022 05/16 10:21
對,這樣最省事,建議你反結(jié)賬到21年底,這樣不需要調(diào)年初年末金額了
84784966
2022 05/16 10:22
反結(jié)賬到21年好麻煩呀
小惑老師
2022 05/16 10:50
不麻煩啊,比你調(diào)報表要簡單的多
84784966
2022 05/16 11:01
我調(diào)21年的賬,我還得修改21年底的報表
小惑老師
2022 05/16 11:02
不是都系統(tǒng)直接出報表了,只需要做筆賬,結(jié)轉(zhuǎn)個損益
84784966
2022 05/16 11:03
因為報表改了,就跟每個季度給稅務(wù)局報的不一樣了
小惑老師
2022 05/16 11:43
沒關(guān)系啊,你不是匯算沒有做呢嗎?匯算年報對就可以了,
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