問題已解決
你好,我想問一下,外賬工作做錯賬了,其他應(yīng)付款-公積金貸方負數(shù)和其他應(yīng)收款-公積金借方正數(shù),要怎么調(diào)整呢



借:其他應(yīng)付款-公積金
貸:其他應(yīng)收款-公積金 沖平
2022 05/16 10:42

84785021 

2022 05/16 10:46
搞錯了,只有其他應(yīng)收款-公積金借方正數(shù),這個要怎么調(diào)整

家權(quán)老師 

2022 05/16 11:01
關(guān)鍵是這個差錯應(yīng)該計入什么科目呀?

84785021 

2022 05/16 12:41
什么意思呢,沒有很懂,然后我這邊還有一個這樣的情況,就是之前外賬做的,把應(yīng)付做成了預(yù)付。請問這個要怎么調(diào)整呢

家權(quán)老師 

2022 05/16 14:26
你調(diào)賬,關(guān)鍵是要知道他錯在什么地方呀?

84785021 

2022 05/16 16:40
我這邊就是不知道對方錯哪里了,我半途接過來的,以前的數(shù)據(jù)看不到

家權(quán)老師 

2022 05/16 16:43
那就沒辦法調(diào)賬了哈。
