問題已解決
我們公司是安保服務(wù)業(yè),別的公司借助我的資質(zhì)**我們公司,我們代開票,收到的服務(wù)費(fèi)--工資--社保--提點(diǎn),其他的轉(zhuǎn)給**公司,這個(gè)月還沒有正式收到服務(wù)費(fèi),他們那邊要付的錢對(duì)方個(gè)人轉(zhuǎn)入我們公司賬戶,我們?cè)诮o他支付出去,請(qǐng)問這種要怎么做賬務(wù)處理? 我們代開票,代發(fā)工資,代買社保,代報(bào)個(gè)稅 他們公司不做賬,是以個(gè)人名義**我們公司



你好!這個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)入你們公司賬戶,你們只能當(dāng)代收了。借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2022 05/16 16:13

84785015 

2022 05/16 16:54
這一步清楚了
老師我們代開票出去呢
老師這是上一次我自己做的,現(xiàn)在他們不做作賬,我是要做收入嗎?

宋生老師 

2022 05/16 16:55
你好!你是要計(jì)入收入。但是建議你直接入主營業(yè)務(wù)收入

84785015 

2022 05/16 19:51
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅
收到服務(wù)費(fèi)
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

宋生老師 

2022 05/16 21:18
您好!是的,就是這個(gè)了

84785015 

2022 05/17 11:40
老師利潤轉(zhuǎn)給對(duì)方,需要對(duì)方提供發(fā)票,我們?nèi)氤杀镜膯幔?/div>

宋生老師 

2022 05/17 11:44
你好!一般**的是這樣

84785015 

2022 05/17 14:07
老師整個(gè)業(yè)務(wù)流程這樣做賬可以嗎?

宋生老師 

2022 05/17 14:23
你好!對(duì)的。不過建議入其他業(yè)務(wù)收入

84785015 

2022 05/17 14:31
老師那入什么科目比較好呢

宋生老師 

2022 05/17 14:41
你好!是說不要入營業(yè)外收入,入其他業(yè)務(wù)收入


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老師想咨詢下借調(diào)人員的工資應(yīng)該怎么做?
A公司的人借調(diào)到B公司
A公司:
借:其它應(yīng)收款- B公司
貸:銀行存款
B公司:
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借: 應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其它應(yīng)付款- A公司
是這樣嗎?那如果個(gè)人所得稅呢
A公司:
借:其它應(yīng)收款- B公司
貸:銀行存款
B公司:
借 :其它應(yīng)付款-員工個(gè)人
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:其它應(yīng)付款- B公司
這樣對(duì)嗎
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我們是代理記賬公司,有家企業(yè)幾個(gè)月發(fā)一次工資,但是每月都有交社保,每個(gè)月都有拿憑證來記賬,每個(gè)月都有繳納社保的憑證,幾個(gè)月一次發(fā)放工資的憑證,這個(gè)情況我是這樣記賬:
收到繳納社保的憑證
借:應(yīng)付職工薪酬-工資300
貸:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)300
借:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)300
管理費(fèi)用-社保(公司部分)1200
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1200
借:應(yīng)付職工薪酬-社保1200
貸:銀行存款1500
幾個(gè)月后收到發(fā)工資的憑證
借:應(yīng)付職工薪酬-工資13800
貸:銀行存款13800
最后補(bǔ)計(jì)提工資和個(gè)人社保
借:在建工程-工資14100
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資14100
請(qǐng)問這樣子做有沒有問題,有沒有更簡便的方法呢?
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