問題已解決
無票支出如何賬務處理



您好
跟有發(fā)票支出一樣的賬務處理
匯算清繳的時候納稅調增就好了
2022 05/17 16:22

84785022 

2022 05/17 16:27
我們有一筆款40萬今年支付的 實際是去年的運費 我是做在今年的費用里面嗎?

84785022 

2022 05/17 16:27
這個運費是無票支出

bamboo老師 

2022 05/17 16:28
請問匯算清繳已經(jīng)做了嗎

84785022 

2022 05/17 16:32
已經(jīng)做了

bamboo老師 

2022 05/17 16:53
那做到今年的費用里面

84785022 

2022 05/17 17:02
可是做到今年的話因為付款是二月份付的 實際到二月份我們是不可能發(fā)生這么多的運費的

bamboo老師 

2022 05/17 17:02
那您計入利潤分配-未分配利潤科目
匯算清繳也不要處理 了

84785022 

2022 05/17 17:04
不明白什么意思

bamboo老師 

2022 05/17 17:05
就是直接計入以前年度的損益了 跟當期無關了

84785022 

2022 05/17 17:16
那可以就計入當期然后明年匯算的時候再調增出來嗎?反正是無票的支出 早晚要調的

bamboo老師 

2022 05/17 17:28
我說做到今年的費用里 您前面又說
付款是二月份付的 實際到二月份我們是不可能發(fā)生這么多的運費的

84785022 

2022 05/17 17:35
我想問的是這樣做其實不影響我們的利潤 因為早晚是要調增的 但是稅務會不會覺得這樣做明明是去年的費用為什么做到今年來

bamboo老師 

2022 05/17 17:36
會計跟稅法有差異 很正常的
不然為啥來個匯算清繳呢?
