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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021會計(jì)年度之前有些發(fā)票沒認(rèn)證就直接做賬的,那現(xiàn)在要怎么調(diào)



你好,是直接加稅合計(jì)做賬的嗎?
2022 05/17 19:16

郭老師 

2022 05/17 19:16
若是的話,涉及到損益類的科目借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增

84784965 

2022 05/17 19:31
我們發(fā)票都還沒認(rèn)證 要怎么處理啊

84784965 

2022 05/17 19:32
都是一些成本發(fā)票

郭老師 

2022 05/17 19:36
借應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸利潤分配未分配利潤做這個(gè)。

84784965 

2022 05/17 19:41
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額本月可以認(rèn)證抵扣嗎?需不需要調(diào)賬啊

郭老師 

2022 05/17 19:46
可以
需要
上面就是調(diào)整的

84784965 

2022 05/18 10:42
那今年的成本不需要調(diào)整是吧?

郭老師 

2022 05/18 10:43
你好,對的是的,不需要調(diào)整。

84784965 

2022 05/18 13:50
那如果2020年認(rèn)證了,沒做入賬的會計(jì)分錄是什么呢

郭老師 

2022 05/18 13:54
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。
