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上個月申請了增值稅留底退稅4萬,這個月銷項10萬,進項稅額7萬,要繳納增值稅3萬,附加稅3600,但是附加稅的申報表上面自動扣除了留底退稅扣除額,所以附加稅不用交,這樣對嗎?

84784969| 提問時間:2022 05/18 09:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不交增值稅附加稅就不用交
2022 05/18 09:29
84784969
2022 05/18 09:37
要交增值稅啊,我的意思我上個月已經申請了留底退稅。也在附表二22行填了上期留抵稅額退稅4萬。然后我這個月要交增值稅3萬,附加稅是3600,然后在附加稅表上,留底退稅本期扣除額顯示3萬,系統自動帶的,所以我這個月只用交增值稅3萬,附加稅不用交,這樣是對的嗎?是不是我申請留底退稅,附加稅也可以抵減?一直抵減完退的4萬?
樸老師
2022 05/18 09:45
同學你好 嗯 這個是對的 有留抵不用交增值稅就不用交附加稅 留抵退稅之后如果交增值稅就要交附加稅
84784969
2022 05/18 09:57
老師,麻煩您看清楚一點問題,現在就是留底退稅之后,我這個月要交增值稅,然后附加稅表顯示本期留底退稅本期扣除額,扣除我申請的留底退稅金額,所以我增值稅要交,附加稅不用交。
樸老師
2022 05/18 10:02
同學你好 這個月沒有要交的增值稅就不交附加稅 這個不管退稅不退稅 就看你這個月交不交增值稅
84784969
2022 05/18 10:09
都說因為我上個月申請了留抵退稅,這個月留底稅額退稅轉出,然后要交增值稅3萬,附加稅的表自動帶出留抵退稅本期扣除額,所以附加稅不用交。
樸老師
2022 05/18 10:20
同學你好 這個不交增值稅就不用交
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