問題已解決
老師,建筑工程企業(yè),暫估時:借主營業(yè)務(wù)成本,貸在途物資,收回發(fā)票時: 借在途物資,貸工程物資,沖銷時:借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸工程物資 負(fù)數(shù) 這樣做法有問題嗎



你好,你應(yīng)該做一個借在途物資貸應(yīng)付帳款
2022 05/18 10:20

郭老師 

2022 05/18 10:21
要不你暫估的時候,你的在途物資是一個負(fù)數(shù)。

84784981 

2022 05/18 10:36
就是還要多做一筆是嗎

郭老師 

2022 05/18 10:37
對的是的,需要做一個入庫的。
