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問題已解決

請問老師,比如4月 銷項-進(jìn)項 要繳納增值稅2萬,5月現(xiàn)在不繳納,6月申報的時候可以用5月的進(jìn)項稅額多抵扣2萬去抵減嗎

84785030| 提問時間:2022 05/18 16:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ?1.? ? 6月申報的話? ? 你到時之前假如有? 留底的進(jìn)項稅金額可以抵減的;? ?但是不能用5月的進(jìn)項稅哈; 正常你4月銷項稅用4月的 進(jìn)項稅 和 4月之前的發(fā)票日期來抵減的? ??
2022 05/18 16:03
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