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問題已解決

因1月2月份申報(bào)增值稅的時候沒有加計(jì)抵減,這個月更正申報(bào),退回了多交的增值稅和附加稅,如何做賬?

84785002| 提問時間:2022 05/18 16:38
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好!請問之前這些稅費(fèi)都計(jì)提了嗎?
2022 05/18 16:39
84785002
2022 05/18 16:39
對,之前計(jì)提并繳納了
韋老師
2022 05/18 16:44
現(xiàn)在把多計(jì)提的退回來部分做相反的會計(jì)分錄沖回
84785002
2022 05/18 16:46
增值稅怎么沖?
韋老師
2022 05/18 16:54
那就直接做以下分錄 收到退稅時直接計(jì)入 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助
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