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問題已解決

關(guān)于企業(yè)所得稅退稅問題, 21年,余額表里 所得稅當期費用1009443.74 所得稅匯算清繳差異-198230.42 22年一月已繳納21年企業(yè)所得稅1001438.55 本月退稅4155元,問會計轉(zhuǎn)賬憑證如何做分錄?

84784972| 提問時間:2022 05/19 12:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好? ?。? ?借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整 ; 借??以前年度損益調(diào)整 ;貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022 05/19 12:25
84784972
2022 05/19 13:27
我們領(lǐng)導(dǎo)說不要調(diào)整未分配利潤,只調(diào)所得稅費用 我不懂
meizi老師
2022 05/19 13:59
你好;? ?要按照我寫的去處理哈 ; 需要調(diào)整的? ?
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