問(wèn)題已解決
老師中途建賬,需要補(bǔ)以前的賬目數(shù)據(jù),我們公司收付款是美元,請(qǐng)問(wèn)我該怎么把之前的賬理清楚呢?



你好!這個(gè)你先去盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),然后作為期初數(shù)。另外,如果你要補(bǔ)賬,就得找回以前的單據(jù),看有發(fā)生過(guò)一些什么業(yè)務(wù)。
2022 05/19 15:37

84784948 

2022 05/20 09:05
我有公司的對(duì)賬單,可以按照對(duì)賬單錄入嘛?

84784948 

2022 05/20 09:06
但是我司開(kāi)票收票都是美元

84784948 

2022 05/20 09:06
是按開(kāi)票收票呢,還是按照銀行對(duì)賬單呢

宋生老師 

2022 05/20 09:06
你好!可以的。這些單是要入進(jìn)去的

84784948 

2022 05/20 09:09
那之前的我就按照銀行對(duì)賬單來(lái)做,不用核對(duì)發(fā)票了是吧

宋生老師 

2022 05/20 09:13
你好!發(fā)票當(dāng)然也要對(duì)的啊

84784948 

2022 05/20 09:55
上年的發(fā)票,客戶給到的,有些都在代理記賬那,我們外賬是代理記賬幫忙做的

宋生老師 

2022 05/20 10:02
你好!發(fā)票和銀行,都是要補(bǔ)進(jìn)去的

84784948 

2022 05/20 10:08
可以計(jì)算一個(gè)整數(shù)嗎?不需要每筆統(tǒng)計(jì)這樣呢,我們的流水有一千多萬(wàn),特別碎

宋生老師 

2022 05/20 10:09
你好!同一家的,可以一起
