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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,去年的員工餐費(fèi)記到了管理費(fèi)用-福利費(fèi),匯算清繳怎么辦?這樣記有問題嗎?


你好同學(xué),這樣做可以的,但在企業(yè)所得稅法下,列入管理費(fèi)用的福利費(fèi)準(zhǔn)予扣除的標(biāo)準(zhǔn)是工資總額的14%以內(nèi)
2022 05/19 23:36

84784962 

2022 05/19 23:39
喔 我看別人匯算清繳,福利費(fèi)全記在了應(yīng)付職工薪酬里呀?
魯老師 

2022 05/19 23:40
是記在應(yīng)付職工薪酬的

84784962 

2022 05/19 23:41
那我記在了管理費(fèi)用,也對(duì)?
魯老師 

2022 05/19 23:42
對(duì)的,因?yàn)橐獜膽?yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)的

84784962 

2022 05/19 23:44
我當(dāng)時(shí)直接記的借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 附的用餐發(fā)票。正確的分錄是怎樣記啊魯老師?
魯老師 

2022 05/19 23:45
過一下應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬

84784962 

2022 05/19 23:47
今后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸管理費(fèi)用-福利費(fèi) 然后再借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎?還有匯算清繳時(shí)候,是不是需要先填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),然后再填所得稅匯算清繳的表???

84784962 

2022 05/19 23:50
不對(duì) 應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金 跟工資一樣
魯老師 

2022 05/19 23:55
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金? ?你之前做了借管理費(fèi)用 貸銀行存款,所以只要借貸過下應(yīng)付職工薪酬就行了
魯老師 

2022 05/19 23:56
匯算清繳時(shí)候,先填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),然后再填所得稅匯算清繳的表

84784962 

2022 05/20 00:36
老師還沒休息,那是去年的費(fèi)用了,我在今年的賬里過一下嗎?
魯老師 

2022 05/20 00:37
要在去年帳
里調(diào)整
