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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是一般納稅人,但是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是普票,沒有專票 這個(gè)怎么做賬報(bào)稅?



你好,是一般計(jì)稅的嗎?
那你得全部繳納增值稅的
2022 05/20 08:29

84784984 

2022 05/20 08:52
謝謝老師,我們是簡易計(jì)稅

郭老師 

2022 05/20 08:53
那你是簡易計(jì)稅的話,在附表一填寫你簡易計(jì)稅的銷售額就可以的
不是建筑的吧?

84784984 

2022 05/20 08:56
是建筑,一般納稅人可以簡易計(jì)稅嗎?和一般計(jì)稅有啥區(qū)別

郭老師 

2022 05/20 08:57
一般計(jì)稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交增值稅,如果是簡易計(jì)稅的建筑,它可以差額交稅收入減去成本,按這個(gè)來繳納增值稅。你需要填寫附表三百分之三服務(wù)。第一列填寫價(jià)稅合計(jì)的收入扣除項(xiàng)目里面的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額,填寫的是你的成本金額。

84784984 

2022 05/20 09:06
謝謝老師解答 差額交稅不是收入減去分包款嗎?怎么是收入減成本交增值稅?

郭老師 

2022 05/20 09:11
你好,應(yīng)該是減去成本,不是分薄款,就像建筑勞務(wù),他沒法再分包出去。
