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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個(gè)月沒給客戶開票,這個(gè)月稅已報(bào),現(xiàn)在客戶要求開票,該如何處理呢?



你好 開發(fā)票,紅沖原分錄 ,無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 申報(bào)?
2022 05/20 09:23

84784973 

2022 05/20 09:26
就是講這筆收入從上個(gè)月調(diào)出,做成這個(gè)月收入,對(duì)嗎?

84784973 

2022 05/20 09:29
申報(bào)表隨時(shí)可填寫嗎?

玲老師 

2022 05/20 09:31
是的 原來(lái)無(wú)票收入分錄 紅沖? 再做一筆收入分錄 申報(bào)是在報(bào)稅時(shí)填寫申報(bào)

84784973 

2022 05/20 09:32
賬上已經(jīng)結(jié)賬,是要反結(jié)帳,再對(duì)原來(lái)的分錄進(jìn)行處理,調(diào)整利潤(rùn)及利潤(rùn)表嗎?還有上個(gè)月這部分稅已交,填寫負(fù)數(shù)申報(bào)表后,多交的稅怎么處理呢?

84784973 

2022 05/20 09:42
是在下個(gè)月申報(bào)時(shí),將這筆無(wú)票收入減少嗎?然后增加一筆開票收入嗎?如我本月無(wú)票收入是10萬(wàn)元,開票收入是20萬(wàn)元,本月開的上個(gè)月的無(wú)票收入發(fā)票是1萬(wàn)元,那么我下月報(bào)稅是填寫無(wú)票收入9萬(wàn)元,開票收入是21萬(wàn)元嗎?

玲老師 

2022 05/20 09:43
我說(shuō)的這些分錄。在開紅字發(fā)票這個(gè)月處理。不需要去反結(jié)賬。然后報(bào)稅是在報(bào)稅期處理。

84784973 

2022 05/20 09:47
我這筆收入上個(gè)月就沒開票呀,是報(bào)的無(wú)票收入,這個(gè)月客戶要求開票,怎么會(huì)有紅沖發(fā)票呢?

84784973 

2022 05/20 09:47
老師,你給我說(shuō)的詳細(xì)些吧,我不明白

玲老師 

2022 05/20 09:52
。開票的收入報(bào)無(wú)票收入是錯(cuò)的。那你做更正申報(bào)吧。

玲老師 

2022 05/20 09:52
發(fā)票已經(jīng)開過發(fā)票了,那就不能再重復(fù)開發(fā)票。

84784973 

2022 05/20 09:56
老師,我不是稅報(bào)錯(cuò)了,您是不是沒明白我的意思???稅處理的沒問題,是客戶上個(gè)月沒開票,我正常報(bào)無(wú)票收入了,稅款已交,這個(gè)月客戶又要求開發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理稅及賬務(wù)的問題

玲老師 

2022 05/20 10:04
那我前面所有回復(fù)都是你后面追問這種情況。
你好 開發(fā)票,紅沖原分錄 ,無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 申報(bào)
