問題已解決
企業(yè)所得稅年報里期間費用管理費用的業(yè)務(wù)招待費是19562元,應(yīng)該怎么填報納稅調(diào)整表里的業(yè)務(wù)招待費?



這個是自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五,哪個低填寫哪個稅收金額。
2022 05/20 11:56

84784951 

2022 05/20 12:01
低的那個數(shù)應(yīng)該填在納稅調(diào)整表里的哪一項

東老師 

2022 05/20 12:01
連填寫在招待費的稅收金額里面。

84784951 

2022 05/20 12:04
只要填在納稅調(diào)整的業(yè)務(wù)招待費的稅收金額欄里,其他的都不用填吧?調(diào)增金額不用填吧

東老師 

2022 05/20 12:10
調(diào)整的金額是會自動帶出來的。

84784951 

2022 05/20 12:12
去年的凈利潤是負(fù)數(shù),不要交企業(yè)所得稅,這個業(yè)務(wù)招待費填寫了稅收金額和納稅調(diào)整金額,要不要交企業(yè)所得稅

東老師 

2022 05/20 12:13
調(diào)整以后如果利潤是正數(shù)的話,就是需要交稅的。

84784951 

2022 05/20 12:14
調(diào)整過后利潤自動就出來了吧,能直接看到吧

東老師 

2022 05/20 12:25
對,這個是能直接看到的。
