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請問所得稅匯算時,虧損狀態(tài)調(diào)的招待費等費用,需要做分錄嗎?

84784962| 提問時間:2022 05/20 12:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 所得稅匯算時,虧損狀態(tài)調(diào)的招待費等費用,不需要做分錄
2022 05/20 12:51
84784962
2022 05/20 13:01
再請問,如果我是21年發(fā)生的銷售行為22年開的發(fā)票,我把銷售收入入到2021年去,2022年的時候我報稅需要怎么處理呢?
bamboo老師
2022 05/20 13:02
請問是申報增值稅嗎 還是企業(yè)所得稅? 21年有沒有做未開票收入處理
84784962
2022 05/20 13:06
21年沒有做未開票處理,我22年的時候按發(fā)票金額申報了增值稅的
bamboo老師
2022 05/20 13:07
那您匯算清繳的時候增加收入 填納稅調(diào)整項目明細表 收入類 其他欄次 調(diào)增 請問開票分錄寫了嗎
84784962
2022 05/20 13:08
分錄也沒寫,我本來入到2022年,財務(wù)經(jīng)理說21年發(fā)的貨入到21年去,
bamboo老師
2022 05/20 13:09
請問單位用什么會計準(zhǔn)則
84784962
2022 05/20 13:16
小企業(yè)吧
bamboo老師
2022 05/20 13:18
借:應(yīng)收賬款等 貸;利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:利潤分配-未分配利潤 貸;庫存商品
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