當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
外貿(mào)取得的專票,已退稅認(rèn)證,但因?yàn)槎悇?wù)局確定不給退稅了,之前退稅認(rèn)證的發(fā)票怎么辦呢?



,你可以在那個增值稅表二上做,稅額轉(zhuǎn)出。
2022 05/20 15:39

84784957 

2022 05/20 15:41
之前表二也填過了,如果不給退的話,這筆稅也不能留抵了嗎?

李霞老師 

2022 05/20 15:46
票還可以用對吧?如果能用的話,你就不需要做處理了,直接讓他留底就可以了。

李霞老師 

2022 05/20 15:46
我一開始理解成你不想用呢。

84784957 

2022 05/20 16:14
票可以用,就是之前做退稅認(rèn)證了,退稅認(rèn)證了怎么用呢?

李霞老師 

2022 05/20 16:26
您不是沒申請通過嘛,所以就可以正常使用了。

84784957 

2022 05/20 16:54
但是表二已經(jīng)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了

李霞老師 

2022 05/20 16:56
你好,你可以更正報(bào)表的,你更正一下你的報(bào)表。

84784957 

2022 05/20 18:16
出口免稅收入原來是填的免稅,如果不能退稅了,是不是就得交增值稅了?

李霞老師 

2022 05/20 18:24
如果他原來是免稅的話,那你現(xiàn)在不給你退了,你就得交稅了。
