問題已解決
老師,原材料金額暫估多了,票開回來金額少,庫存成負(fù)數(shù)了,負(fù)庫存數(shù)怎么賬務(wù)處理啊



貸到票未到,需要暫估處理。
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
2022 05/21 10:02

84784965 

2022 05/21 10:15
庫存沖成負(fù)數(shù)了,怎么處理,老師。

84784965 

2022 05/21 10:22
暫估多,票少,庫存負(fù)數(shù)怎從弄

易 老師 

2022 05/21 10:32
沒有貨進(jìn)來,虛估是偷稅行為,風(fēng)險(xiǎn)極大,以實(shí)際記賬,交稅

84784965 

2022 05/21 10:37
庫存成負(fù)數(shù),怎么處理

易 老師 

2022 05/21 10:50
調(diào)整正確,按實(shí)際出庫數(shù)據(jù)記賬, 一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的
