問題已解決
小規(guī)?,F(xiàn)在增值稅減免還需要計提出來轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎



同學,你好
不需要,分錄
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022 05/22 12:37

84785037 

2022 05/22 13:03
那1%的稅率直接按1%計提出來就可以了吧

小菲老師 

2022 05/22 13:04
同學,你好
現(xiàn)在沒有1%

84785037 

2022 05/22 13:35
我意思是比如之前計提出來的就把多提的紅字沖出就可以了是吧,因為同事說無論是1%還是減免都得計提出來再走營業(yè)外收入,我認為是錯的

小菲老師 

2022 05/22 13:35
同學,你好
是的
免稅的,不用走營業(yè)外收入

84785037 

2022 05/22 13:37
走到營業(yè)外收入就得交企業(yè)所得了對吧

小菲老師 

2022 05/22 13:37
同學,你好
嗯嗯,是的

84785037 

2022 05/22 13:38
就是虧損,走到這科目里也得調(diào)出來交企業(yè)所得對吧

小菲老師 

2022 05/22 13:41
同學,你好
如果虧損,不用繳納

84785037 

2022 05/22 13:43
虧損加上營業(yè)外收入有利潤了,不用交嘛

小菲老師 

2022 05/22 13:47
同學,你好
有利潤了,就需要繳納
