當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)估成本,沖銷之后,正常做賬可以把發(fā)票金額加起來做一個(gè)分錄嗎?


你好同學(xué),是的,沖回暫估后做實(shí)際發(fā)票成本
2022 05/22 17:16

84784995 

2022 05/22 17:19
我預(yù)估25萬,沖銷之后,再正常做分錄,可以直接借:管理費(fèi)用(預(yù)估),貸:應(yīng)付賬款(預(yù)估),
可以不用按照發(fā)票單個(gè)做賬嗎?

84784995 

2022 05/22 17:20
借:管理費(fèi)用(預(yù)估)25萬
貸:應(yīng)付賬款(預(yù)估)25萬,
就不用一個(gè)發(fā)票一個(gè)分錄做可以嗎
魯老師 

2022 05/22 17:23
你好同學(xué),可以的,但是你這個(gè)管理費(fèi)用預(yù)估25萬要和實(shí)際的發(fā)票金額要相等

84784995 

2022 05/22 17:26
那老師意思就是我有10張發(fā)票,只要它們的金額加起來是25萬就可以了嗎

84784995 

2022 05/22 17:27
然后打印出來貼的時(shí)候,把這10張發(fā)票貼在這一個(gè)分錄后面就可以了是嗎
魯老師 

2022 05/22 17:30
你好同學(xué),稅法上沒問題嗎,但是站在財(cái)務(wù)管理角度來看,需要分開,不然不方便你以后查看
