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問題已解決

我剛接到新公司的賬,匯算清繳前會計已,并且也收到稅務(wù)局退的稅 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)去年計提了一筆的成本費(fèi)用,沒有沖減要,發(fā)票不夠。這個稅務(wù)上和賬務(wù)上要怎么處理呢? 要反結(jié)到去年賬上調(diào)整嗎? 還有那賬務(wù)上怎么處理呢,是反結(jié)到去年12月,該是做到這個月,只改匯算清繳報表和財報呢?

84785027| 提問時間:2022 05/23 17:09
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這種你直接帶你匯算清繳的納稅調(diào)整項目表里減少成本,調(diào)整你的利潤就可以的,然后你寄存的那筆成本,而你沒有實際的費(fèi)用發(fā)票的話,您今年反沖那個憑證就可以了。不需要修改第四季度的報表了。
2022 05/23 17:11
84785027
2022 05/23 17:29
那匯算清繳調(diào)減成本后,之前退的稅又要交這個可以嗎
李霞老師
2022 05/23 17:33
你好同學(xué),嗯,你之前已經(jīng)申請過退稅嗎?
李霞老師
2022 05/23 17:34
我看到你第一句話說已經(jīng)收到稅務(wù)局的退稅了,那現(xiàn)在交上就是可以的。
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