當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
銷項(xiàng)1000元,進(jìn)項(xiàng),400元,然后稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)抵扣280元,這個(gè)分錄怎么處理,麻煩列一下分錄和金額哦謝謝



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000-400-280
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)400
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280
2022 05/23 18:57

郭老師 

2022 05/23 18:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000-280-400

84784994 

2022 05/23 18:59
那是不是需要沖減管理費(fèi)用呢

84784994 

2022 05/23 19:04
還是把減免記入到營業(yè)外收入—減免呢

84784994 

2022 05/23 19:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280元,貸營業(yè)外收入還是管理費(fèi)用?

郭老師 

2022 05/23 19:08
你好,借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款280,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用-280
