當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司去年12月份有筆該全年攤銷的費(fèi)用沒攤銷,直接入的賬,借:管理費(fèi)用 5000 貸:銀行存款 5000,現(xiàn)在5月份了,老板讓調(diào)整成每月攤銷的,分錄怎么做?



你好,是從幾月份開始分?jǐn)偟?借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤5000
2022 05/24 09:08

84784963 

2022 05/24 09:36
12月份預(yù)付一年的

84784963 

2022 05/24 09:36
從12月份開始

84784963 

2022 05/24 09:36
是不是要把管理費(fèi)用沖掉

郭老師 

2022 05/24 09:46
你好,借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款5000/12
