問題已解決
沒有成本票,之前做賬做了一部分預(yù)提費(fèi)用,匯算清繳怎么處理呀



你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
2022 05/24 10:23

郭老師 

2022 05/24 10:23
你需要在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄,填寫帳載金額調(diào)增的。

84785000 

2022 05/24 10:26
這個(gè)分錄

郭老師 

2022 05/24 10:28
應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 

2022 05/24 10:28
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。

84785000 

2022 05/24 10:54
年報(bào)怎么做呢,是直接用12月的報(bào)表嗎

郭老師 

2022 05/24 10:54
你好,年財(cái)務(wù)報(bào)表和去年的是一樣的,也就是填寫調(diào)整之前的。

84785000 

2022 05/24 10:57
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 05/24 10:58
不用客氣,工作愉快
