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問題已解決

老師,我們達到納稅時點了,但是未開票稅金500萬,4月申報的時候按未開票收入申報的稅金500萬,但5月開票的時候只開了稅金400萬的票,這種情況下,4 .5倆月分別如何做賬務處理呢

84785000| 提問時間:2022 05/24 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 填寫未開票收入了嗎
2022 05/24 11:09
84785000
2022 05/24 11:16
填了 按未開票收入相應填的
樸老師
2022 05/24 11:18
同學你好 那就可以 先做未開票收入然后開票的時候原分錄負數(shù)紅沖
84785000
2022 05/24 11:24
賬務如何處理了 4月放到待結(jié)轉(zhuǎn)銷項500? 5月轉(zhuǎn)到應交稅費-應交銷項400?
樸老師
2022 05/24 11:27
同學你好 對的 是這樣操作的
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