問題已解決
老師,我們達到納稅時點了,但是未開票稅金500萬,4月申報的時候按未開票收入申報的稅金500萬,但5月開票的時候只開了稅金400萬的票,這種情況下,4 .5倆月分別如何做賬務處理呢



同學你好
填寫未開票收入了嗎
2022 05/24 11:09

84785000 

2022 05/24 11:16
填了 按未開票收入相應填的

樸老師 

2022 05/24 11:18
同學你好
那就可以
先做未開票收入然后開票的時候原分錄負數(shù)紅沖

84785000 

2022 05/24 11:24
賬務如何處理了
4月放到待結(jié)轉(zhuǎn)銷項500?
5月轉(zhuǎn)到應交稅費-應交銷項400?

樸老師 

2022 05/24 11:27
同學你好
對的
是這樣操作的
