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增值稅留底退稅因金額小,老板不申請了,那我們應(yīng)該怎么操作?這個留底退稅額的報表我應(yīng)該又怎么處理呢?不用管這個報表了嗎?



你好同學(xué),那個留底稅額的不要退稅的話,然后就別申請了,咱正常后期再開發(fā)票的時候,用那個留底稅額抵消銷項(xiàng)稅額就可以啦。
2022 05/24 14:31

增值稅留底退稅因金額小,老板不申請了,那我們應(yīng)該怎么操作?這個留底退稅額的報表我應(yīng)該又怎么處理呢?不用管這個報表了嗎?
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