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問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)以前年度進項稅結(jié)轉(zhuǎn)錯了,但應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是正確的,該怎么調(diào)呢

84785012| 提問時間:2022 05/24 16:01
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您是科目錯了還是金額計算錯了?
2022 05/24 16:02
84785012
2022 05/24 16:05
現(xiàn)在是待抵扣進項稅少了
李霞老師
2022 05/24 16:10
嗯,你好同學,那你的轉(zhuǎn)出增值稅里的余額,只要這里面是正確的就可以,你可以把它調(diào)到進項稅里面去。
84785012
2022 05/24 16:15
現(xiàn)在進項稅是0,轉(zhuǎn)出未交增值稅少了,怎么調(diào)呢
李霞老師
2022 05/24 16:17
你好同學,我現(xiàn)在不太明白你的意思,如果你覺得進項稅額少了,那你就借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785012
2022 05/24 16:21
現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn)了進項和銷項后都為0,但轉(zhuǎn)出增值稅借方少了,我想調(diào),就是不知道怎么調(diào)
李霞老師
2022 05/24 16:25
你好同學,你是通過什么來確定你那個借方少呢?給我詳細的說一下。
84785012
2022 05/24 16:33
我核對增值稅申報上留抵稅
84785012
2022 05/24 16:33
申報表是對的
李霞老師
2022 05/24 16:36
你好,你就這樣呀,你通過營業(yè)外收入或營業(yè)外支出來調(diào)整啊,如果說你看一下哪個多哪個少。
84785012
2022 05/24 16:40
但調(diào)營業(yè)外要影響損益
李霞老師
2022 05/24 16:45
你好,沒有別的辦法了,因為只能通過這兩個科目來調(diào)整的。
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