當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年計(jì)提了費(fèi)用發(fā)票,今年4月份補(bǔ)進(jìn)來了。我是要把去年的分錄負(fù)數(shù)沖銷嗎?那進(jìn)來的發(fā)票又怎么寫分錄呢?跟未分配利潤有關(guān)系嗎?



你好,暫估和發(fā)票一致的話,你可以直接把發(fā)票放到去年的憑證后面,如果不一致的話,需要紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
2022 05/25 09:51

84785035 

2022 05/25 09:57
謝謝老師

郭老師 

2022 05/25 09:59
不用客氣,工作愉快
