問題已解決
已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出對企業(yè)有什么影響



您好
請問什么原因要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/25 14:39

84785040 

2022 05/25 14:55
就是進項發(fā)票開進來發(fā)票異常

bamboo老師 

2022 05/25 14:57
那單位進項少抵扣了 要多交稅

84785040 

2022 05/25 14:59
這要咋算呢

bamboo老師 

2022 05/25 14:59
進項發(fā)票上的稅額啊 不需要您算啊

84785040 

2022 05/25 15:00
少抵扣了200多萬

bamboo老師 

2022 05/25 15:00
進項稅額200多萬 這么多?

84785040 

2022 05/25 15:03
是的這些異常發(fā)票總共是200多萬的稅額

bamboo老師 

2022 05/25 15:04
那稅務(wù)通知了 就只能轉(zhuǎn)出 然后自己單位用其他進項稅額抵扣或者補稅

84785040 

2022 05/25 15:05
他說要我先和上游溝通實在不行就做進項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 

2022 05/25 15:10
開進來發(fā)票異常
是對方走逃還是什么?

84785040 

2022 05/25 15:11
這個現(xiàn)在還不清楚,遇到這個事情我只能去和上游聯(lián)系咯

bamboo老師 

2022 05/25 15:13
對的 先跟供應(yīng)商聯(lián)系 了解情況

84785040 

2022 05/25 15:16
假如說實在遇到了要進項稅額轉(zhuǎn)出處理的話那我在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)然后賬怎么做,稅要怎么算

bamboo老師 

2022 05/25 15:45
填寫增值稅申報表附表二進項稅轉(zhuǎn)出欄次
?根據(jù)發(fā)票上的稅額啊

84785040 

2022 05/25 15:52
那我填的話是不是就是填在今年5月份報稅的增值稅納稅申報表上

bamboo老師 

2022 05/25 15:53
應(yīng)該去填前面對應(yīng)月份的增值稅申報表做進項稅額轉(zhuǎn)出

84785040 

2022 05/25 15:54
之前填的已經(jīng)申報了網(wǎng)上還可以改是嗎

bamboo老師 

2022 05/25 15:54
之前填的有的地區(qū)要去稅務(wù)大廳 有的地區(qū)可以自己網(wǎng)上可以更正
看各地的申報系統(tǒng)的
