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問題已解決

老師你好,三月份已經(jīng)結賬了,發(fā)現(xiàn)三月份有個材料四月份才出成品,平時不統(tǒng)計半成品和在產(chǎn)品,三月份出的材料已經(jīng)核算在三月份產(chǎn)品上面了,那這種情況該怎么解決呢?

84785019| 提問時間:2022 05/26 20:54
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,這種情況的話,可以在四月份進行調整處理。
2022 05/26 23:00
84785019
2022 05/26 23:33
怎么調整呢老師,能給詳細說一下怎么做嗎
王雁鳴老師
2022 05/26 23:35
同學你好,先根據(jù)三月做的分錄,做產(chǎn)品轉回處理,借:庫存商品,負數(shù),貸:生產(chǎn)成本,負數(shù)。再根據(jù)新計算的入庫產(chǎn)品金額,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本。
84785019
2022 05/27 07:54
老師這樣在四月份沖的話,再做一筆正數(shù)的分錄,不還相當于沒變嗎?還有就是我有進銷存模塊,用友T+,憑證都是從模塊自動生成的
王雁鳴老師
2022 05/27 08:06
同學你好,正數(shù)的金額比負數(shù)的絕對值金額小,把上月出庫的材料,本月才出成品的金額減掉,不會不變的,是的,在進銷存模塊做個負數(shù)入庫單,再做個正數(shù)的入庫單,自動生成憑證即可。
84785019
2022 05/27 08:43
聽不懂老師,能給詳細的講解一下嗎
王雁鳴老師
2022 05/27 08:52
同學你好,比如三月份入庫的產(chǎn)品是50萬元,其中有四月入庫產(chǎn)品使用的原材料是8萬元。三月份的分錄是不是,借,庫存商品,50萬元,貸,生產(chǎn)成本,50萬元。 那么為了調整三月庫存商品成本不實的問題,四月先做個憑證,借,庫存商品,負數(shù)50萬元,貸,生產(chǎn)成本,負數(shù)50萬元,再做個,借,庫存商品,42萬元,貸,生產(chǎn)成本,42萬元。
84785019
2022 05/27 09:11
直接做8萬的負數(shù)可以嗎?直接做四月份產(chǎn)品占用的材料
王雁鳴老師
2022 05/27 09:15
同學你好,可以的,但是有進銷存模塊,不好處理。
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