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問題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)稅金時,本月無進項稅額,銷項稅額被留底稅額抵扣了怎么做賬呢?

84785043| 提問時間:2022 05/27 10:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,當時之前有留底稅額的時候你掛到哪里了?是不是掛到應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了?
2022 05/27 10:50
84785043
2022 05/27 10:51
是直接掛到未交增值稅借方的
李霞老師
2022 05/27 10:55
你好,你掛的這個科目不太對哈。但是,既然你掛上了,那你可以這樣 借,應交稅費,應交增值稅銷項稅額、貸應交稅費,未交增值稅。
84785043
2022 05/27 11:06
這個是不是需要從應交稅費未交增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
84785043
2022 05/27 11:06
然后扣留底稅費的時候就掛應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅呢,
李霞老師
2022 05/27 11:09
正常掛留抵稅額的話,您是要掛到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的,你在做完我說的那個憑證以后,你可以再把那個未交增值稅轉(zhuǎn)到嗯,應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
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