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問題已解決

期末,為什么應(yīng)交增值稅,需要通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目核算后,再計(jì)入‘應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅’呢?

84784965| 提問時(shí)間:2022 05/27 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)只能說是會(huì)計(jì)制度要求
2022 05/27 11:03
84784965
2022 05/27 11:07
請(qǐng)問是什么原理呢?
84784965
2022 05/27 11:08
我可以不通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目嗎?
宋生老師
2022 05/27 11:15
你好!實(shí)操中可以這樣,但是不規(guī)范
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