當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我是小規(guī)模納稅人12月份開了專票 應(yīng)交增值稅應(yīng)該是6665.74 而且我?guī)ど系囊彩?665.74 但是增值稅申報(bào)表這邊是6665.72 包括交的稅款也是6665.72 帳上差了2分錢 這個(gè)要咋整。我做的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6665.74貸:銀行存款6665.72 還差兩分錢 能不能計(jì)入貸方庫存現(xiàn)金0.02呢



您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.02
貸:營(yíng)業(yè)外收入0.02
2022 05/27 12:35

84784971 

2022 05/27 12:53
老師 就是把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.02元用營(yíng)業(yè)外收入 沖掉 對(duì)嗎

bamboo老師 

2022 05/27 12:54
是的 把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.02元用營(yíng)業(yè)外收入 沖掉

84784971 

2022 05/27 12:56
就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6665.74 貸:銀行存款 6665.72 ?營(yíng)業(yè)外收入0.02對(duì)嗎

bamboo老師 

2022 05/27 12:57
是的 這樣寫分錄正確的
