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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨越不夸年度可以處理嗎



你好,具體的什么問題的?
2022 05/27 14:08

84785024 

2022 05/27 14:17
跨年的發(fā)票怎么處理一下

郭老師 

2022 05/27 14:18
你好,匯算清交之前用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做,
如果是涉及到損益類的科目,然后調(diào)減
如果之前暫估了紅沖之前的暫估,再按照發(fā)票來發(fā)票,比之前暫估的多,需要納稅調(diào)減
如果發(fā)票比之前暫估的少,需要納稅調(diào)增
