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小美公司于2022年5月27日與B企業(yè)簽訂銷售甲商品的合同,預收貨款10000元。6月1日,小美公司發(fā)出甲商品100件,共計貨款10000元,增值稅1300元,以銀行存款代墊運雜費100元。6月2日,對方補付貨款。請編制小美公司收到預收的貨款、銷售商品、結(jié)算預收款項的會計分錄。

84785034| 提問時間:2022 05/28 18:50
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好,同學 1.預收貨款 借,銀行存款10000 貸,合同負債10000 2.發(fā)出甲商品 借,合同負債10000 ? ?應收賬款1400 貸,主營業(yè)務收入10000 應交稅費-增值稅銷項1300 銀行存款100 3.6月2日,對方補付貨款 借,銀行存款1400 貸,?應收賬款1400
2022 05/28 19:06
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