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問題已解決

老師,到月末一些費(fèi)用想先計(jì)入其他應(yīng)付款中,分錄是借:其他應(yīng)付款-其他費(fèi)用 貸:銀行存款,我在用友NC6.5 中,怎么錄入憑證?

84785009| 提問時(shí)間:2022 05/30 20:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,月末一些費(fèi)用想先計(jì)入其他應(yīng)付款中,你提供的分錄(借:其他應(yīng)付款-其他費(fèi)用, 貸:銀行存款)也沒有體現(xiàn)出費(fèi)用啊?
2022 05/30 20:19
84785009
2022 05/30 20:20
就是想把這個(gè)月的費(fèi)用先掛在其他應(yīng)付款中,但是我不會(huì)使用用友NC6.5
鄒老師
2022 05/30 20:21
你好,想把這個(gè)月的費(fèi)用先掛在其他應(yīng)付款中,那應(yīng)當(dāng)先這樣做分錄才是啊 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款?
84785009
2022 05/30 20:22
這個(gè)月的銀行手續(xù)費(fèi),新公司剛剛成立,先把銀行手續(xù)費(fèi)記到其他應(yīng)付款中
鄒老師
2022 05/30 20:23
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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